Auditoría (Registro nro. 1522)
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000 -Cabecera (24) | |
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Campo de control interno | 01712nam a22002297a 4500 |
001 - Número de control | |
Campo de control | 000012348 |
005 - Fecha y hora de la | |
Campo de control | 20230131102159.0 |
006 - ELEMENTOS DE DATOS DE LONGITUD FIJA - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL MATERIAL - INFORMACIÓN GENERAL | |
Campo de control de longitud fija | a|||||r|||| 00| 0 |
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
Tipo material | ta |
008 - Códigos de longitud fija (40p) | |
Campo de control de longitud fija | 230131b pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
ISBN | 84-89436-06-1 |
082 ## - Número de clasificación | |
Clasificación | 657.45 |
100 ## - Autor personal | |
Autor personal | Aguirre Ormaechea, Juan M. |
Rol de la persona | coordinador |
9 (RLIN) | 1698 |
245 ## - Titulo | |
Titulo | Auditoría |
260 ## - Pie de imprenta | |
Ciudad | Madrid : |
Nombre de la editorial | Cultural de ediciones , |
Año | 1996. |
300 ## - Descripción física | |
Extensión | 3 t. ; |
Otros detalles físicos | il. ; |
Dimensiones | 28 cm. |
505 ## - Nota de contenido | |
Nota de contenido | t.1: Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados -- La auditoría de los estados financiero -- Fases de la auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilización inmaterial -- Inmovilización material -- Inmovilizado financiero -- Existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales ,caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones publicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes de personificación -- Pérdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoría de los estados financieros. -- t.2: Desarrollo y metodología de la auditoría. -- t.3: Control interno -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Estudios y evaluación de los sistemas de control interno -- Control interno general -- Procedimiento y control del ciclo de ingresos/ventas, adquisición/aprovisionamiento, producción, almacén/logística, tesorería. |
650 ## - Temas - Descriptores | |
Temas - Descriptores | Auditoría |
9 (RLIN) | 5374 |
650 ## - Temas - Descriptores | |
Temas - Descriptores | Estados financieros |
9 (RLIN) | 5367 |
700 ## - Asiento secundario - Autor personal | |
Autor Personal | Escamilla López, Juan Antonio |
Rol de la persona | coordinador |
9 (RLIN) | 8103 |
942 ## - Datos personalizados Koha | |
Tipo de Documento | Libros |
Fecha procesamiento | 31/01/23 |
Catalogador | jcc |
Fuente de Clasificacion | Colección | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Fecha de adquisicion a la Biblioteca | Origen de adquisicion | Prestamos | Signatura | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Ejemplar | Tipo de ítem |
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Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNASAM | 05/18/2022 | 657.45 / A88 / t.1 / ej.1 | 01L000004564 | 05/18/2022 | 1 | Libros | ||
Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNASAM | 05/18/2022 | 657.45 / A88 / t.2 / ej.1 | 01L000004565 | 01/31/2023 | 1 | Libros | ||
Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNASAM | 05/18/2022 | 657.45 / A88 / t.3 / ej.1 | 01L000004566 | 01/31/2023 | 1 | Libros |